Descripción del puesto
Su principal misión será la supervisión independiente de las magnitudes clave en las áreas de negocio que operan en la Gerencia, así como los procesos, procedimientos y políticas internos aplicables. Dará traslado periódicamente al / a la Responsable de Control Interno & Compliance Officer de sus informes de Control. Se responsabilizará de la planificación y elaboración de Informes de Control y demás Reportings de forma estructurada e inteligible, de manera que faciliten la detección de desviaciones y la toma de decisiones, manteniendo una posición de independencia frente a los datos e información obtenidos y presentando los resultados con objetividad.
Asimismo, mantendrá una estrecha relación de colaboración con los miembros de los diferentes departamentos y estará al día sobre la legislación de juego para asesorar al personal comercial y de la gerencia. Informará y reportará sobre la actividad, planes e incidencias en reuniones periódicas e informes con periodicidad fijada al / a la Responsable de Control Interno & Compliance Officer y al Gerente.
Sin perjuicio de otros empleados / as que por las tareas que se les asignen deban recibir o conocer la información.
Tareas y Responsabilidades
Tareas Diarias
* Análisis y revisión de las liquidaciones y recaudaciones en la Operadora dentro de la Gerencia y, especialmente, de la Delegación.
* Análisis y revisión de los pagos manuales, fallos y abonos, movimientos de especial entidad y de transacciones realizadas en efectivo dentro de la Gerencia.
* Control de los saldos de Caja en todos los centros adscritos a la Gerencia y supervisión de todos los movimientos de efectivo entre centros. Análisis y supervisión de movimientos entre las Cajas del salón.
* Seguimiento, reporting y solución de incidencias en cualquiera de las líneas de negocio.
Tareas semanales
Revisión de los principales indicadores de evolución y análisis del estatus de los salones, reportando el informe semanal al / a la Gerente / a Territorial, al / a la Controller de División y a Control Interno Corporativo, mediante el análisis de:
* Las diferencias de arqueo por máquinas.
* Máquinas B sin recaudar.
* Abonos a clientes realizados durante la semana.
* Diferencias de cajas registradas en los salones.
* Diferencias en Apuestas Presenciales.
* Salones con saldo por encima del óptimo.
* Apertura de terminales multipuesto.
Revisión de los principales indicadores de evolución y análisis del estatus de la operadora, reportando el informe semanal al / a la Gerente / a Territorial, al / a la Controller de División y a Control Interno Corporativo, mediante el análisis de:
* Abonos a clientes.
* Máquinas B sin arquear.
* Diferencias de arqueo por máquinas.
* Máquinas B sin recaudar.
* Importe y origen de préstamos no recuperados en la semana.
* Vales de cambio no recuperados.
* Tasas no recuperadas en la semana por acuerdos comerciales.
* Desviaciones en recaudaciones de apuestas en Operadora.
Luckia es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades y la no discriminación, que busca siempre al / la mejor candidato / a, independientemente de su edad, género, orientación sexual, raza, creencias o discapacidad.
J-18808-Ljbffr
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