Reportando al Responsable de Auditoría Interna, se responsabilizará, entre otras, de las siguientes funciones:
* Realizar auditorías operacionales, de sistemas, Gobierno y de cumplimiento (AML / FT, GDPR, penal) evaluando la efectividad del sistema de control interno y la gestión de riesgos.
* Confección de informes trimestrales remitidos al Consejo de Administración.
* Efectuar seguimiento de la implementación de las recomendaciones.
* Levantamiento del mapa de riesgos corporativo, y diseño y mejora de procesos de negocio y controles en colaboración con el departamento de control interno.
* Planificar, coordinar y evaluar auditorías ISO 9001 y ISO 27001.
* Orientado a procesos, tratamiento de bases de datos y testeo de controles tecnológicos y de prevención de fraude.
* Conocimiento de las regulaciones GDPR / AML / Penal y de los controles afines a dichos riesgos.
* Experiencia en la identificación y valoración de riesgos, atendiendo a la eficiencia de controles y monitorización de indicadores y eventos de pérdidas.
* Asertivo, habilidades de comunicación y escritura, persuasivo y colaborativo, pensamiento crítico, capacidad de síntesis y objetividad, orientado a cumplimiento de tiempos, trabajo en equipo, adaptabilidad a los cambios y enfoque de carrera profesional.
* Experiencia previa de 2-3 años en auditoría interna y Consultoría en áreas de riesgos.
* Valorable haber trabajado en auditorías Big 4 y / o sector financiero.
* Licenciatura en ADE / Económicas, Ingeniería industrial y / o grado en Derecho.
* Valorable certificación CIA u otras certificaciones afines.
* Dominio inglés.
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