Principales funciones
* Garantiza el control y la solidez del gobierno corporativo
* Compañía multisocietaria en entorno regulado y supervisado
Descripción general
Grupo empresarial con estructura multisocietaria y actividad en un entorno altamente regulado y supervisado.
La compañía se encuentra en una fase de fortalecimiento de sus estructuras de control, gobierno corporativo y gestión de riesgos, con interlocución directa con la Comisión de Auditoría y el Consejo de Administración.
Se trata de una posición estratégica con alta visibilidad interna y capacidad de influencia transversal en la organización.
Reportando funcionalmente a la Comisión de Auditoría / Consejo de Administración y administrativamente a Dirección General o Dirección Financiera, la persona seleccionada tendrá como misión proporcionar aseguramiento independiente y objetivo sobre la eficacia del sistema de control interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
Responsabilidades
* Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna.
* Evaluar la eficacia de controles internos financieros (ICFR / SCIIF).
* Evaluar la eficacia de controles operativos y de cumplimiento.
* Evaluar la eficacia de sistemas de gestión de riesgos.
* Realizar auditorías financieras, operativas, de cumplimiento y de sistemas.
* Supervisar el cumplimiento de normativa aplicable a compañías supervisadas (mercantil, fiscal, mercados de valores, protección de datos, etc.).
* Coordinarse con el auditor externo para evitar solapamientos y mejorar la eficiencia global del sistema de control.
* Elaborar informes claros, rigurosos y accionables dirigidos a Alta Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.
* Hacer seguimiento de planes de acción y remediación.
* Participar en investigaciones internas (fraude, conflictos de interés, canal ético).
* Contribuir activamente a la mejora continua de procesos y al fortalecimiento de la cultura de control y ética corporativa.
* Mantener independencia funcional respecto a las áreas auditadas.
Beneficios y oportunidades
* Posición estratégica con exposición directa a Consejo y Comisión de Auditoría.
* Alto impacto en el fortalecimiento del gobierno corporativo y sistema de control.
* Entorno corporativo exigente, estructurado y con proyección profesional.
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